小鱼盈通(00139)披露内部控制检讨结果 多项改进措施承诺于2026年9月底前落实

公告速递
09/30

2026年9月30日,小鱼盈通控股有限公司(股票代码:00139)发布公告,披露内部控制顾问就集团2025年4月1日至2026年3月31日期间进行的内部控制检讨主要结果,并列明管理层后续整改计划。该检讨报告已于2026年8月出具。

本次内部控制检讨重点关注三大合规流程:一是上市规则第14章下的须予公布交易,二是第14A章下的关连交易,三是第13章的持续性责任管理。

1. 须予公布交易 • 观察:集团虽有非正式内部惯例,但未设立涵盖识别、监控、信息沟通、分类与披露、财务报告、培训及职责分工等内容的正式书面政策及程序。 • 建议:制定完备的端到端书面政策与程序,明确审查节点、分类规范及报告时限,并加强员工培训。 • 改进时点:集团已承诺于2026年9月底前实施相关书面政策及培训。

2. 规模测试计算及重大交易合规 • 观察:在山高控股股份非常重大出售事项及收购GIBO股份主要交易事项中,存在核心团队合规意识及交易前审查不足等问题。 • 建议:建立标准化交易前合规流程、设立由公司秘书、合规主任、法律顾问及财务部组成的多方交叉核查团队,并定期外聘内控顾问。 • 改进时点:上述措施计划于2026年9月底全部到位。

3. 关连交易管理 • 观察:现行政策未覆盖识别、监控、披露、财务报告及培训等关键环节,且主要依赖董事主动申报,缺乏系统化框架。 • 建议:全面修订并独立制定书面政策,建立集中更新的关连人士名册,定期培训相关人员。 • 改进时点:管理层预计于2026年9月底前完成政策落地及名册建立。

4. 持续性责任管理 • 结果:检讨期内无重大发现。

公告称,目前集团已开始落实检讨报告中的建议,董事会将持续监控内部控制系统的有效性。

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