一脉阳光(02522)于报告期内收入同比增长14.8%至人民币8.73亿元,毛利为2.95亿元,同比增长6.5%。集团年内亏损显著收窄至约人民币1,050.50万元,而上一年度亏损约5,885.80万元;本公司拥有人应占年内溢利约374.80万元,成功实现由亏转盈。经调整后,集团EBITDA约2.16亿元,同比上升30.8%。
■ 业务表现与分部动向 公司深耕医学影像诊断服务,围绕硬件装机与运营、数字化远程诊断、数据处理分析及AI研发应用四大板块展开布局。硬件端通过与医院合作共建影像中心,辅以远程诊断技术,推动基层医疗机构与区域医院协同,提升诊断效率与可及性;数据端则通过对庞大病种影像资料的挖掘,支持科研与临床应用;AI应用板块逐步成熟,涵盖自动阅片、病灶识别与诊断辅助多种场景,进一步提升精准诊断水平。
■ 成本效率与盈利能力 报告期内,数字化及AI技术的投入带动营收增长,也促进成本结构优化。随着线上线下网络的持续拓展,规模效应初显,使人工及设备等主要成本增幅可控,毛利得到稳步提升。年内经营现金流亦有显著改善,期末现金及现金等价物超过6亿元,为后续业务扩张与技术开发提供资金支持。
■ 资产与资本结构 截至2025年12月31日,集团资产总额28.59亿元,同比增长26.3%,其中流动资产增长逾五成,体现了营运现金回笼及融资活动带来的流动性增强。负债总额约8.54亿元,权益总额约20.05亿元,资本结构保持稳健。公司亦在国际与国内市场持续拓展多元化融资渠道,加强轻资产模式下的业务扩张。
■ 行业环境与竞争优势 国内影像诊断需求在基层和偏远地区快速增加,结合数字化与AI技术的整合应用,正成为医疗机构提升诊断效率与质量的核心抓手。公司在大规模影像数据库与技术迭代能力方面建立起一定门槛,并通过与全球设备供应商、科研机构的多方合作持续夯实竞争优势。
■ 战略重点与风险管理 报告期内,公司聚焦深化数字生态建设,通过优化影像中心运营、强化远程诊断并加大AI投入,为更多医院及关联机构提供集硬件、软件与服务于一体的整体解决方案。董事会及管理层持续完善内控与合规体系,对财务与营运风险实行多层次监控,并建立审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等专业委员会,确保公司治理稳健。
展望未来,公司将继续加强技术研发与区域覆盖,并以数据要素为核心推动智慧医疗的落地与产业协同,为医学影像诊断的数字化升级提供全方位支持。