华扬联众信披违规被处罚,资金占用与财务差错浮现

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09/02

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  2025年1月15日,华扬联众披露,公司及实际控制人苏同因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查。此后,监管调查进一步推进,公司相关信披问题逐步明确。

  2025年8月23日,公司公告称,已于8月22日收到北京证监局下发的《行政处罚事先告知书》。9月11日,公司再次公告,收到北京证监局《行政处罚决定书》,相关事项最终落地。

  经查,华扬联众存在未按规定披露控股股东、实际控制人非经营性资金占用的问题。2021年,公司及子公司通过相关投资管理公司向苏同提供资金,累计金额达1.8153亿元,构成非经营性资金占用。

  上述资金占用在多个定期报告中未按规定披露。其中,2021年半年度报告和年度报告未披露的资金占用发生额均为1.8153亿元,占当期净资产的10.02%和7.84%。相关资金占用余额还持续影响至2023年半年度报告。

  此外,公司还存在应收账款坏账准备计提不足的情况。由于对一家客户的应收账款少计提坏账准备,公司2021年、2022年年度报告分别虚增利润总额1732.96万元和6939.31万元,占当期披露利润总额的6.72%和10.31%。

  针对上述财务问题,华扬联众已于2025年7月10日发布公告,对前期会计差错进行更正并追溯调整。与此同时,截至2023年12月31日,前述被占用资金已经全部收回。

从立案到处罚决定落地,相关监管事项持续了数月。此次处罚涉及资金占用披露及财务信息等多个方面,也再次凸显上市公司规范治理和信息披露的重要性。上海沪紫律师事务所刘鹏律师表示,现符合以下区间的投资者可参与报名索赔:于2021年1月1日-2025年1月14日(含当日)期间买入,并在2025年1月15日之后卖出或仍持有而亏损。

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