濱江服務(股票代碼:03316)公布截至2025年12月31日止年度財務與經營表現。報告期內,公司實現收入41.01億元人民幣,較2024年度增長14.09%,年內利潤達6.09億元人民幣,按年上升10.09%,淨利率為14.9%。
從主營業務構成來看,物業管理服務作為主要收入來源,貢獻約24.41億元人民幣,佔總收入的59.5%,按年增長26.3%。非業主增值服務包括交付前服務、諮詢服務及社區空間服務等,期內收入4.72億元人民幣,佔總體約11.5%。5S增值服務覆蓋優家服務、優居服務與優享生活服務等多板塊,年度收入約11.88億元人民幣,佔總收入的29.0%,增幅約8.3%。公司在報告期內持續拓展長三角與其他重點區域項目,截至年末,在管建築面積達82.6百萬平方米,按年增長21.6%;合約建築面積為104.2百萬平方米,按年增長12.3%。
成本與費用方面,公司銷售成本為31.91億元人民幣,銷售及營銷開支約2,936.3萬元人民幣,行政開支約9,303.7萬元人民幣,貿易應收款項減值虧損比上年有所上升。毛利達9.10億元人民幣,毛利率略有回調至22.2%。管理層指出,業務規模的持續擴大與內部精細化管理共同支持了盈利增長。
資產與負債結構保持穩健。年末現金及現金等價物約8.90億元人民幣,與上年同期基本持平;流動資產合計達46.94億元人民幣,流動負債為31.41億元人民幣,淨流動資產進一步提升。同期,公司繼續保持無有息借款狀態,股東應占權益約16.72億元人民幣,整體財務結構穩健度有所增強。
在行業競爭與市場環境方面,公司強調把長三角地區作為核心業務區域,並關注優質物業管理和增值服務的潛在機會。年內董事會及附屬委員會運作規範,審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、ESG及策略委員會等均就財務審閱、內部控制、薪酬政策及環境社會管治等方面展開監督。公司在風險管控方面,則通過審計師定期覈查以及完善的信息化與智能化管理手段,加固財務及合規監管。
基於年度報告披露,管理層認為物業管理服務與多元化增值服務將繼續推進規模化發展,加強品牌認知與區域覆蓋能力。內部將進一步完善服務標準化、強化成本控制,並依託不斷擴張的在管面積與交付項目,保持穩固的業務增長動能。