快狗打車(02246)是於開曼群島註冊、並於2022年6月24日正式在香港聯交所主板掛牌的同城物流與配送服務平台,核心運營實體涵蓋GoGo Tech Limited、GoGoVan Korea Co., Ltd.及GoGoVan Singapore Pte. Ltd. 等多家附屬公司,業務版圖覆蓋中國內地、香港及海外市場。公司董事會由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成,彼此通過審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及環境、社會及管治委員會等架構分工協作,致力於維持高標準的企業管治與穩健運營。
報告期內,快狗打車實現營業收入人民幣6.71億元(即670.58百萬元),較2024年的6.60億元(660.12百萬元)按年增長1.6%。毛利由2.19億元(218.71百萬元)下降至1.89億元(188.59百萬元),年內虧損從1.94億元(194.02百萬元)收窄至1.63億元(162.61百萬元),虧損幅度縮減16.2%。受業務結構及市場動態影響,公司經營虧損亦由上年度的2.05億元(205百萬元)改善為1.69億元(169.1百萬元)。企業服務表現穩中有升,2025年的收入較上年增長9.4%,同城及跨境物流需求持續擴大;平台服務收入則因部分用戶活躍度及訂單量波動,按年下滑20.2%。增值服務在加油卡計量和保險業務的帶動下實現小幅上升,年內增長2.3%。
在區域市場方面,香港及海外板塊貢獻着重要收入並帶來穩健增長,新增技術整合與差異化服務為業務升級提供了支撐;韓國與新加坡市場繼續深化物流方案及技術研發投入,進一步鞏固區域競爭力;印度及其他亞太市場則在跨境配送、移動貨運等領域獲得更多機會,為未來發展奠定基礎。中國內地則受到激烈行業競爭影響,公司通過強化高溢價業務與定製化服務,實現效率與盈利能力的平衡。
公司在成本及費用結構方面持續優化。2025年銷售及營銷費用有較大幅度下降,一般及行政費用同步減少,而研發費用顯著增長,體現了公司對技術和數字化管理的重視。資產負債方面,截至2025年末,總資產為4.29億元,較上年同期下降31%。其中,無形資產與商譽均出現不同程度的下降,而流動資產中的現金與現金等價物也有所減少,反映出持續投入與業務佈局帶來的資金使用。
面向行業環境的變化,快狗打車持續關注全球供應鏈與物流行業的增長機遇,通過人工智能與自動化技術提升運營效率,並在多區域市場加快智慧物流及供應鏈服務的升級與合作。公司未來將繼續聚焦產品與服務的技術迭代,推動企業服務與跨境物流的縱深突破,同時在環境、社會及管治方面積極實踐高標準合規要求,進一步完善風險控制與內部審計機制,以期為股東和各利益相關方創造更多可持續的長期價值。