金泰豐國際控股強化預付款審批與合規管控 優化內部控制和治理架構

公告速遞
07/02

金泰豐國際控股有限公司(09689.HK)在報告內容中說明,為進一步完善公司治理及加強合規管理,集團已針對供應商預付款採取多重內控和補救措施,明確審批制度並開展更嚴格的審核流程。

根據披露,集團在供應商選擇及審查方面強化了對身份、背景和財務狀況的評估,並通過設定預付款理由、限期及額度來管控資金支付。付款完成後,管理層確保持續跟進供應商的履約及財務表現,並適時檢視與更新採購及付款流程。

在公司治理及合規方面,董事會由多名執行董事及獨立非執行董事組成,負責企業的整體決策與管控,並聲明將恪守香港聯合交易所有限公司主板上市規則。公司也採取了培訓與嚴謹審批程序等措施,着力回應預付款額度可能超過集團總資產8%所帶來的合規風險。財務部會同公司祕書及專業顧問及時複覈相關交易,防範潛在合規風險。

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