
憑藉連續兩季度客流量回升的亮眼表現,星巴克於本周二上調了全年可比利潤與同店銷售增長目標。
首席執行官布萊恩・尼科爾在隨公司 2026 財年第二季度財報一同發布的視頻中表示:「本季度是星巴克的里程碑時刻,標誌着品牌轉型正式迎來拐點。」
針對 2026 財年,星巴克將全球及美國同店銷售額增長預期,從此前的 3% 上調至至少 5%;同時上調調整後每股收益指引,由原先的每股 2.15–2.40 美元,提升至2.25–2.45 美元。
財報公布後,星巴克盤後股價大漲約 5%。
結合倫敦證券交易所集團的分析師調研,截至 3 月 29 日的第二財季,星巴克核心業績與華爾街預期對比如下:
每股收益:調整後為 50 美分,預期為 43 美分;
營收:95.3億美元,高於預期的91.6億美元。
財報顯示,星巴克第二財季歸屬公司淨利潤為 5.109 億美元,摺合每股收益 0.45 美元;去年同期淨利潤為 3.842 億美元,每股收益 0.34 美元。剔除重組費用、資產減值及其他非經常性項目後,公司每股收益達 0.50 美元,大幅超出市場預期。
企業淨銷售額按年增長約 9%,達到 95.3 億美元。
星巴克全球同店銷售額增長 6.2%(僅統計開業滿一年門店),增長核心動力來自消費者到店頻次提升;而華爾街此前預期同店銷售增幅僅為 4%。尼科爾在財報電話會議中提到,進入 4 月後,門店同店銷售依舊保持穩健增長勢頭。
北美作為星巴克本土核心市場,為本季度同店銷售增長貢獻主要動能:美國市場同店銷售額上漲 7.1%,其中門店客流量大幅攀升 4.3%。尼科爾坦言:「我們已經多年未曾見到如此強勁的交易表現。」
相比美國市場,海外業務增速相對平緩,國際市場同店銷售額僅上漲 2.6%。
責任編輯:丁文武