滨江服务2025年业绩:收入41.01亿元同比增14.09%,多板块协同助力利润稳步提升

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Apr 24

滨江服务(股票代码:03316)公布截至2025年12月31日止年度财务与经营表现。报告期内,公司实现收入41.01亿元人民币,较2024年度增长14.09%,年内利润达6.09亿元人民币,同比上升10.09%,净利率为14.9%。

从主营业务构成来看,物业管理服务作为主要收入来源,贡献约24.41亿元人民币,占总收入的59.5%,同比增长26.3%。非业主增值服务包括交付前服务、咨询服务及社区空间服务等,期内收入4.72亿元人民币,占总体约11.5%。5S增值服务覆盖优家服务、优居服务与优享生活服务等多板块,年度收入约11.88亿元人民币,占总收入的29.0%,增幅约8.3%。公司在报告期内持续拓展长三角与其他重点区域项目,截至年末,在管建筑面积达82.6百万平方米,同比增长21.6%;合约建筑面积为104.2百万平方米,同比增长12.3%。

成本与费用方面,公司销售成本为31.91亿元人民币,销售及营销开支约2,936.3万元人民币,行政开支约9,303.7万元人民币,贸易应收款项减值亏损比上年有所上升。毛利达9.10亿元人民币,毛利率略有回调至22.2%。管理层指出,业务规模的持续扩大与内部精细化管理共同支持了盈利增长。

资产与负债结构保持稳健。年末现金及现金等价物约8.90亿元人民币,与上年同期基本持平;流动资产合计达46.94亿元人民币,流动负债为31.41亿元人民币,净流动资产进一步提升。同期,公司继续保持无有息借款状态,股东应占权益约16.72亿元人民币,整体财务结构稳健度有所增强。

在行业竞争与市场环境方面,公司强调把长三角地区作为核心业务区域,并关注优质物业管理和增值服务的潜在机会。年内董事会及附属委员会运作规范,审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、ESG及策略委员会等均就财务审阅、内部控制、薪酬政策及环境社会管治等方面展开监督。公司在风险管控方面,则通过审计师定期核查以及完善的信息化与智能化管理手段,加固财务及合规监管。

基于年度报告披露,管理层认为物业管理服务与多元化增值服务将继续推进规模化发展,加强品牌认知与区域覆盖能力。内部将进一步完善服务标准化、强化成本控制,并依托不断扩张的在管面积与交付项目,保持稳固的业务增长动能。

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